Вернуться к обычному виду

Постановление № 593 от 10.06.2014 г.


11.06.2014

Постановление № 593 от 10.06.2014 г.

ГЕРБ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

__    10.06.2014     _                                                                                          №__    593      _

          г.Всеволожск

 

 

О внесении изменений в муниципальную

программу «Культура и Спорт»

МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 г.г.

 

 

         В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

         1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура и Спорт»                         МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 г.г., утвержденную постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 06.12.2014 года № 1181                               «Об утверждении муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 г.г.»:

1.1. Изложить в новой редакции паспорт Муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г. (Приложение 1).

1.2. Изложить в новой редакции Подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг. (Приложение 2).

1.3. Изложить в новой редакции Подпрограмму «Молодежная политика                       и оздоровление детей в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг. (Приложение 3).

1.4. Изложить в новой редакции Подпрограмму «Развитие культуры                        в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг. (Приложение 4).

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации  МО «Город Всеволожск»:

- № 189 от 28.02.2014 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Всеволожск» от 06.12.2013 № 1181»;

 

- № 225 от 05.03.2014 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Всеволожск» от 06.12.2013 № 1181                                      с изменениями»;

- № 416 от 22.04.2014 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Всеволожск» от 06.12.2013 № 1181                                      с изменениями».

         3. Пресс-секретарю администрации опубликовать постановление                                 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте                 МО «Город Всеволожск» www.vsevolozk.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации                                                                             С.А. Гармаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

                                                                                     постановлением

                                                                                     администрации

                                                                                    от 10.06.2014 593

                                                                                     (Приложение 1)

 

 

Муниципальная программа «Культура и Спорт»

 МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

 

1.Паспорт

(далее Программа)

1.1. Полное наименование программы

Муниципальная программа «Культура и Спорт»
МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

1.2. Условное (краткое) наименование

МП КиС МО г.Всеволожска на 2014-2016г.г.

1.3 Ответственный исполнитель программы

Администрация МО «Город Всеволожск»,

188640, Ленинградская область, г.Всеволожск,                         ул. Героев д.12, 24-488 (доб.302)

1.4.Ответственный за реализацию программы

Заместитель главы администрации по имуществу
и социальному комплексу Павлов Юрий Сергеевич,

188640, Ленинградская область, г.Всеволожск,                                  ул. Героев д.12, 24-488 (доб.302)

1.5.Соисполнители программы

1.МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

2.МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

3. МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

1.6.Подпрограммы

программы

1.Развитие физической культуры и массового спорта         МО «Город Всеволожск» (Приложение 1);

2.Молодежная политика и оздоровление детей                        МО «Город Всеволожск» (Приложение 2);

3.Развитие культуры в МО «Город Всеволожск» (Приложение  3)

1.7.Цели программы

- Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание условий для занятий физической культурой                                  и спортом по месту жительства, популяризация и развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования.

- Повышение качества, количество и объем
оказываемых муниципальных услуг в области
молодежной политики;

- Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

- Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия.

1.8. Участники Программы

Администрация МО «Город Всеволожск»

1.9.Задачи программы

- Создание единого спортивного центра в муниципальном образовании «Город Всеволожск».

- Популяризация и пропаганда в городе здорового образа жизни, спорта среди различных групп населения;

- Формирование спортивных команд города Всеволожска, их обеспечение;
- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением города Всеволожска;

- Создание благоприятных условий для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта;

-Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни;

- Осуществление поддержки социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни;

- Создание условий для сохранения, создания, распространения культурных ценностей;

- Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- Развитие традиционного народного творчества;

- Создание условий для поддержки одарённых детей и подростков, самореализации творческой молодёжи;

- Совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и информатизация библиотек города

- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

1.10.Основные направления

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

-Создание условий для самореализации, гражданского становления, физического и духовно-нравственного развития личности.Создание условий для организации досуга и занятости молодежи. Раскрытие творческого потенциала молодежи.

1.11. Этапы и сроки реализации Программы

2014-2016годы

 1.12. Объёмы бюджетных ассигнований программы

Общий объем необходимых финансовых средств из
бюджета города для реализации Программы составляет:

101 058 378,18 рублей на 2014г., в том числе

-   средства местного бюджета  - 100 558 378,18 рублей

- средства областного бюджета - 500 000,00 рублей.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» МО «Город Всеволожск»

Всего по подпрограмме – 11 297 134,59 руб.

Подпрограмма 2 «Молодежная политика и оздоровление детей» МО «Город Всеволожск»

Всего по подпрограмме - 4 135 820,00 руб.

Подпрограмма 3 «Развитие культуры» в МО «Город Всеволожск»

Всего по подпрограмме – 85 625 423,59 рублейиз них:

-   средства местного бюджета – 85 125 423,59 рублей;

- средства областного бюджета - 500 000 рублей.

 1.13. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит:

1. Увеличить занимающихся физической культурой и спортом до 30% от общей численности населения города Всеволожска. 

2.Увеличить количества спортивных секций по месту жительства.

3. Сохранить единое культурное пространство и развить деятельность учреждений культуры в новых условиях;

4. Увеличить:

 - долю населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления с 0,13 до 0,15 процентов;

- удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных с 0,03 до 0,05);

- сохранить число учащихся (201 чел.) и улучшить качество дополнительного образования детей;

-количество читателей с 13.2 до 13, 4 тыс. чел.

- количество посещений музея с 1 200 до 2 000 чел.;

- количество культурно-досуговых мероприятий с 699 до 700.

- количество клубных формирований с 56 до 60;

- количество населения, занятого в клубных формированиях с 1500 до 1600 тыс. чел.

5. Увеличить:

 - численность участников существующих молодёжных сообществ на 30%.

- число новых молодёжных сообществ на 10%. .

- численность участников мероприятий в сфере молодёжной политики на 30%.

1.14. Целевые индикаторы и показатели Программы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

1. Организация городских открытых катков(год/шт.) 2014/7  2015/7  2016/7

2. Устройство и эксплуатация лыжных трасс (год/шт.)  2014/4  2015/4  2016/4

3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (год/шт.) 2014/23  2015/25  2016/25

4. Субсидии некоммерческим организациям (год/выполнение) 2014/(Выполнено/не выполнено) 2015/(Выполнено/ не выполнено) 2016/(Выполнено/ не выполнено)


Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.1 Количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи  2014/4 2015/5 2016/6

2 Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 2014/1200 2015/1500 2016/1800

3 Количество участников профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму. 2014/4000 2015/4200 2016/4500

4 Доля молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных    в профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового образа жизни, % 2014/5% 2015/6% 2016/7%

5 Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2014/30 2015/35 2016/40

6 Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2014/4000 2015/4500 2016/5000

7 Количество мероприятий  общественных объединений,

реализующих молодежную политику. 2014/1 2 3

8 Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику.  2014/1 2015/2 2016/3

9 Количество мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью. 2014/1 2015/2 2016/3

10 Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью. 2014/200 2015/300 2016/400

11 Количество мероприятий по поддержке молодых семей 2014/2 2015/3 2016/4

12 Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей 2014/1200 2015/1800 2016/2400

13 Организация летнего отдыха для детей и молодёжи проживающих на территории МО «Город Всеволожск» 2014/(выполнено/не выполнено)  2015/(выполнено/не выполнено)  2016/(выполнено/не выполнено)

 

 


Подпрограмма 3 «Развитие культуры» в МО «Город Всеволожск»

Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:

2014 год- 15 мероприятий;

2015 год- 16 мероприятий;

2014 год- 17 мероприятий.

Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности
7-НК):

2014 год – на 10 мероприятий;

2015 год – на 15 мероприятий.

2016 год – на 20 мероприятий.

Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014 год – на 10 %;

2015 год – на 15 %.

2016 год – на 20 %.

Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях (согласно формы отчетности 7-НК);

2014 год – не менее 4,5%;

2015 год – не менее 5 %.

2016 год – не менее 6 %.

Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014 год – на 1 формирование;

2015 год – на 2 формирования;

2016 год – на 3 формирования;

Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК)

2014год - на 2%;

2015 год - на 3%

2016 год – на 4%

Увеличение количества пользователей библиотек (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014год - на 2%;

2015 год - на 3%

2016 год – на 4%

 

 

 

 

2.            Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами.

 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи.

         В современном мире постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные общественные поручения делают учебный труд молодежи и трудовую деятельность взрослого населения все более интенсивными и напряженными. Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности, а одновременное увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет                           на организм, затрудняет учебу и физическую подготовку к производственной деятельности. Недостаток движений способствует ухудшению физического состояния человека. Многочисленные данные говорят о том, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучаемости и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда населения, сокращение потерь рабочего времени в связи с болезнью, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

В период 2011-2013 гг. было увеличено количество и качество физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий доступных каждому жителю города. Организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия                     в зимний период. Открыты ледовые катки (Юбилейная площадь,                                      ул. Александровская д.81, ул. Комсомола (за СОШ №5), ул. Первомайская д.1), лыжные трассы для массового катания (Румболовские высоты, парковые зоны «Румболово», «Софиевка», микрорайона «Южный»). Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на существующих спортивных площадках, что увеличило число занимающихся физической культурой и спортом среди старшего поколения.

В городе необходимо продолжать работу по организации досуга по месту жительства: улучшать условия для занятий физической культурой и спортом                    на спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на развитие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талантливых спортсменов

Приоритетная цель государственной молодежной политики как составной части социально-экономической деятельности государства - добиться активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую                      и культурную жизнь страны.

Работа с молодежью включена в ежегодный перечень основных направлений деятельности администрации города. По статистическим данным (на 1 января 2013 года) во Всеволожске проживает 14355 молодых людей (с 14 до 30 лет включительно), это почти 24 % от всей численности жителей Всеволожска.

Опыт реализации целевых программ в области молодежной политики                        за прошедшие годы доказал актуальность и необходимость принимаемых мер. Поэтому представляется крайне важным сохранить положительную динамику                  в этой сфере и скорректировать дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов и выбранных приоритетов.

Главную проблему сложившейся ситуации в молодежной сфере можно определить как низкую включенность молодежи в жизнь города. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья молодого поколения; роста социальной апатии; снижения экономической и избирательной активности; криминализации молодежной среды.

Вместе с тем молодежь обладает позитивным потенциалом, который реализуется не в полной мере и проявляется в мобильности, инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям, новым технологиям, способности противодействовать современным вызовам.

Процесс развития культуры, как одного из факторов, влияющих                                                                     на социально-экономическое развитие города, не в полной мере отвечает современным требованиям, что в некоторой степени влияет на качество предоставления услуг в области культуры. Накопившиеся за прошлые годы проблемы значительно превышают возможности по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. Одним из способов решения проблем является разработка и реализация Программы «Развития отрасли «Культура» на 2014-2016 годы». Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития района, её мероприятия направлены                            на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоёв населения, повышения качества их жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 10.06.2014  № 593

(Приложение 2)

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

 

1. Паспорт подпрограммы

(далее - подпрограмма)

 

Разработчик подпрограммы

Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Героев д.12, 24-488 (доб.302)

Ответственный
за реализацию Программы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск», 188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Героев д.12, 24-488 (доб.302)

Цели подпрограммы

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                  и спортивных мероприятий поселения.

Задачи подпрограммы

Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация и развитие физической культуры               и массового спорта на территории муниципального образования:

- Улучшить качество подготовки и результаты выступлений сборных команд города Всеволожска по видам спорта;

- Популяризировать в городе здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт среди различных групп населения;

- Сформировать спортивные команды города Всеволожска для выступления на соревнованиях различного уровня;
- Увеличить количество ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану;
- Привлечь жителей города Всеволожска различных возрастных категорий к занятиям физической культурой и массовым спортом;
- Снизить уровень общей заболеваемости детей и подростков;
- Создать благоприятные условия для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Источники финансирования подпрограммы

Бюджет МО «Город Всеволожск» на очередной финансовый год

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014 год:

Всего по подпрограмме – 11 297 134,59 руб.

В том числе по подпрограммам:

Раздел 1. «Развитие объектов физической культуры и спорта»

Всего по разделу 1  – 5 376 684, 59 руб.

Раздел 2. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»

Всего по разделу2– 5 920 450,00 руб.

Общий объем финансирования на 2015-2016 гг.:

Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- вовлечение большего количества жителей города Всеволожска в систематические занятия физической культурой и спортом;

- обеспечение доступности занятий физической культурой                      и спортом для различных категорий граждан;

- улучшение качества подготовки и результаты выступлений сборных команд города Всеволожска по видам спорта;

- увеличение количества ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану;
- снижение уровня общей заболеваемости детей и подростков.

- создание благоприятных условий для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта.

 

2. Основные понятия и термины.

Настоящая программа это система взаимосвязанных, направленных                                на достижение единой цели плановых заданий, определяющих порядок                                и последовательность осуществления мероприятий.

Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе:

1.     Здоровье – это состояние живого организма, при котором организм                           в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. Отсутствие недуга, болезни.

2.     Физическая культура – это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом   в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

3.     Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека
с высоким уровнем физической культуры.

4.     Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.

5.     Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной подготовки человека к ним.

6.     Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.

7.     Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях                      и массовых спортивных мероприятиях.

8.     Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а так же тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую                                        и организационную части, и другие мероприятия  по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

9.     Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту).

10.           Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической культурой.

11.           Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

12.           Профилактика заболеваний – комплекс мероприятий социального                          и оздоровительного направлений, направленных на укрепление и сохранение здоровья.

13.           Формирование здорового образа жизни – это система общественных                    и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития заболеваний, психологических и природных условий и факторов образа жизни.

14.           Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

15.           Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий              и имеющий пространственно-территориальные границы.

 

3.            Основные положения.

         Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи.

В современном мире постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные общественные поручения делают учебный труд молодежи и трудовую деятельность взрослого населения все более интенсивными и напряженными. Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности, а одновременное увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет                            на организм, затрудняет учебу и физическую подготовку к производственной деятельности. Недостаток движений способствует ухудшению физического состояния человека. Многочисленные данные говорят о том, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучаемости и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда населения, сокращение потерь рабочего времени в связи с болезнью, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

Основополагающей задачей муниципальной политики является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.                 В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Становится очевидным, что пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового спорта в городе, необходимо осуществлять через проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения города Всеволожска. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию                  в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных                               и спортивных занятий.

 

4.            Характеристика проблемы, решаемой данной подпрограммой.

 

         За последние годы, в целях эффективной реализации государственной политики в области физической культуры и спорта на территории МО «Город Всеволожск», решения задач по усилению роли физической культуры и спорта                 в укреплении здоровья населения, физического воспитания, меры, осуществляемые органами исполнительной власти МО «Город Всеволожск», позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения. В период 2011-2013 гг. было увеличено количество и качество физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий доступных каждому жителю города. Организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия в зимний период. Открыты ледовые катки (Юбилейная площадь, ул. Александровская д.81, ул. Комсомола (за СОШ               № 5), ул. Первомайская д.1), лыжные трассы для массового катания (Румболовские высоты, парковые зоны «Румболово», «Софиевка», микрорайона «Южный»). Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на существующих спортивных площадках, что увеличило число занимающихся физической культурой и спортом среди старшего поколения.

В городе необходимо продолжать работу по организации досуга по месту жительства: улучшать условия для занятий физической культурой и спортом                  на спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на развитие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талантливых спортсменов. Так, в 2011 году 19 спортсменов, проживающих на территории города Всеволожска, получили звания мастеров спорта России, один спортсмен стал чемпионом мира по единоборствам, флорбольная команда выиграла Чемпионат России в высшей лиге, команда ветеранов стала призером Кубка России по волейболу, команда г. Всеволожска заняла 1-е место в международном турнире по единоборствам. В 2012 году 5 спортсменов, занимающихся во Всеволожской физкультурно-оздоровительной секции «Боец», одержали победу в X Чемпионате        и Первенстве России по укадо. В 2013 году на Чемпионате мира по семи-контакту (Турция) 3 спортсмена из города Всеволожска заняли призовые места. Но это лишь малая доля того результата, который могли бы показать всеволожские спортсмены. А ведь каждая победа спортсменов на региональных, российских и мировых соревнованиях, это, прежде всего - повышение престижа города. Муниципальному образованию необходим единый спортивный центр, в котором будут современные и комфортные условия для регулярных занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов.

По данным статистической отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года              в городе Всеволожске численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом 16 912 человек, что составляет около 27 % от численности населения города. Создание муниципального единого спортивного центра позволит увеличить количество секций, что благотворно отразиться на росте занимающихся физической культурой и спортом. Организация спортивных площадок с уличными тренажерами для инвалидов, позволит создать доступные                    и благоприятные условия для социальной адаптации и физической реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

5.            Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.

 

№ п/п

Наименование раздела

2014 год

2015 год

2016 год

Количество (шт.)

1.

Организация городских открытых катков

7

7

7

2.

Устройство и эксплуатация лыжных трасс

4

4

4

3.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

23

25

25

4.

Субсидии некоммерческим организациям

Выполнено/ не выполнено

Выполнено/ не выполнено

Выполнено/ не выполнено


Приложение
к подпрограмме «Развитие физической культуры
и массового спорта в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

 

Система программных мероприятий подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

№ п/п

Наименование

программных мероприятий

На решение каких задач направлено мероприятие, результат

Срок реализации мероприятия

Адрес объекта

Сумма затрат на реализацию мероприятия,руб.

Источник финансирования, руб.

Ответственный

за реализацию мероприятий

 

МБ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Раздел 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта»

 

 

1.

Инвентаризация имеющихся спортивных объектов. Формирование земельных участков для спортивных площадок комбинированного типа, приобретение и оформление прав на них. Оформление паспортов

 

2014-2016 гг.

г.Всеволожск

без финансирования

 

Отдел УМИ администрации МО «Город Всеволожск»

 

2.

Обслуживание существующих спортивных дворовых площадок на территории МО «Город Всеволожск»

Содержание в надлежащем состоянии дворовых площадок

2014-2016 гг.

- ул. Александровская д.81/1

- ул. Аэропортовская д.1

- ул. Василеозерская д.1

- ул. Вокка д.4 к.1

- ул. Дачная д.10

- ул. Дружбы д.4

- ул. Комсомола д.4

- ул. Ленинградская д.14/3

- ул. Ленинградская д.21

- ул. Ленинградская д.36

- ул. Первомайская д.1/3

- ул. Первомайская д.7

- ул. Шишканя д.14

- угол ул. Румболовская и пер. Дорожный

 

 

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

 

3.

Приобретение, монтаж, демонтаж спортивного оборудования, планировка территорий, подготовка участков для монтажа спортивного оборудования, устройство искусственного покрытия

Создание условий для занятий физической культурой и спортом

2014 г.

2015-2016 гг.

 

- ул. Александровская д.77 к.2

- ул. Александровская д.81

- ул. Василеозерская д.1

- Всеволожский пр.д.60

- Колтушское шоссе д.110

- ул. Комсомола д.4

- ул. Ленинградская д.21

- ул. Ленинградская д.36

- ул. Ленинградская д.21

- ул. Московская д.22

- ул. Первомайская д.15

- ул. Шишканя д.14

3 041 252,00

3 041 252,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск»,

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

 

4.

Организация городских открытых катков, ледяных горок и устройство лыжных трасс

Создание условий для занятий физической культурой и спортом

январь-март, декабрь

2014 г.

 

2015-2016 гг.

 

1 209 928,00

1 209 928,00

 

 

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

4.1.

Организация городских открытых катков и ледяных горок (подготовка основания, монтаж и демонтаж хоккейных бортов и горок, заливка, эксплуатационный ремонт льда, расчистка снега, шлифовка)

 

январь-март, декабрь

2014 г.

 

2015-2016 гг.

- ул. Александровская д.81

- ул. Доктора Сотникова д.3

- ул. Комсомола д.5

- ул. Первомайская д.1

- ул. Победы д.17

- ул. Шишканя д.14

- Юбилейная площадь

 

859 928,00

859 928,00

 

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

4.2.

Устройство и эксплуатация лыжных трасс

 

январь-март, декабрь

2014 г.

 

2015-2016 гг.

- лесопарковая зона микрорайона «Бернгардовка»

- лесопарковая зона микрорайона «Южный»

- парковая зона «Румболово» (ул. Шишканя)

- Румболовские высоты «Песчанка»

350 000,00

350 000, 00

 

 

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

5.

Подготовка топографических съемок, разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции спортивных дворовых площадок

Эффективное выполнение строительных работ

До апреля 2014 г.

 

- ул. Василеозерская д.1

- ул. Комсомола д.4

- ул. Ленинградская д.21

 

307 960,00

 

 

 

307 960,00

 

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму,

отдел по архитектуре, градостроительству и землепользованию администрации МО «Город Всеволожск»

 

6.

Реконструкция спортивных дворовых площадок

Создание условий для занятий физической культурой и спортом

2015-2016 гг.

- ул. Василеозерская д.1

- ул. Комсомола д.4

- ул. Ленинградская д.21

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму,

отдел по архитектуре, градостроительству и землепользованию администрации МО «Город Всеволожск», МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»

 

7.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ                по строительству велодорожек

Эффективное выполнение строительных работ

2014 г.

 

парк МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»

817 544,59

817 544,59

 

Итого по разделу 1:

5 376 684, 59

5 376 684, 59

 

 

 

Раздел 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»

 

1.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО «Город Всеволожск»

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением города Всеволожска

2014 г.

2015-2016 гг.

 

2 298 940,72

 

2 298 940,72

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму

 

1.1.

Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет!»

 

январь-март 2014 г.

 

139 430,72

139 430,72

 

1.2.

Спартакиада «Зимние старты»

 

январь-февраль 2014 г.

 

84 100,00

84 100,00

 

1.3.

Спортивный праздник интеллектуальных игр «Шахматы с гроссмейстером»

 

март 2014 г.

 

73 132,07

73 132,07

 

1.4.

Легкоатлетическая эстафета «Ради жизни на Земле»

 

май 2014 г.

 

62 028,35

62 028,35

 

1.5.

Фестиваль молодежных субкультур «Экстрим»

 

май 2014 г.

 

106 383,54

106 383,54

 

1.6.

Всеволожский фестиваль флорбола среди детских команд

 

июнь 2014 г.

 

37 817,66

37 817,66

 

1.7.

Легкоатлетический пробег среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок»

 

июнь 2014 г.

 

85 670,00

85 670,00

 

1.8.

Открытые велосипедные соревнования «Велогонки по шоссе», посвященные Дню России

 

июнь 2014 г.

 

137 590,00

137 590,00

 

1.9.

Спортивно-туристический слет

 

июль 2014 г.

 

80 500,00

80 500,00

 

1.10.

Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями «Спартакиада сильных духом»

 

август 2014 г.

 

71 950,00

71 950,00

 

1.11.

День физкультурника

 

август 2014 г.

 

36 850,00

36 850,00

 

1.12.

Легкоатлетический пробег «Стартуем вместе»

 

сентябрь 2014 г.

 

176 420,00

176 420,00

 

1.13.

Всеволожский турнир по футболу среди детских команд

 

сентябрь 2014 г.

 

93 650,00

93 650,00

 

1.14.

Спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска

 

октябрь 2014 г.

 

172 220,00

172 220,00

 

1.15.

Открытые массовые соревнования по спортивному ориентированию «Всеволожский ориентир»

 

октябрь 2014 г.

 

112 520,00

112 520,00

 

1.16.

Награждение лучших спортсменов по итогам 2014 г.

 

декабрь 2014 г.

 

241 200,00

241 200,00

 

1.17.

Спартакиада среди учебных учреждений города Всеволожска «Россия молодая»

 

февраль-ноябрь 2014 г.

 

43 650,00

43 650,00

 

1.18.

Открытый хоккейный турнир «Золотая шайба»

 

январь-февраль 2014 г.

 

45 900,00

45 900,00

 

1.19.

Организация массовых спортивных мероприятий районного, областного, всероссийского уровней (Северо-Западная детская хоккейная лига, Первенство и Чемпионат по восточным единоборствам Кобудо, Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», Областная акция «Здоровый образ жизни»).

 

2014 г.

 

241 200,00

241 200,00

 

1.20.

Организация семинаров, обучающих занятий в спортивных секциях (акробатическая йога, утренние зарядки, пробежки, скандинавская ходьба, теннис)

 

2014 г.

 

201 460,00

201 460,00

 

 

1.21.

Первенство города Всеволожска по гольфу

 

июнь, сентябрь 2014 г.

 

55 268,38

55 268,38

 

 

2.

Организация выездных спортивных мероприятий (пассажирские, грузовые перевозки, питание, проживание, стартовые взносы, экипировка, спортивный инвентарь для проведения тренировок)

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

с населением города Всеволожска

2014 г.

2015-2016 гг.

 

585 409,28

585 409,28

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму

 

3.

Информационное обеспечение мероприятий, пропаганда здорового образа жизни (изготовление и размещение социальной рекламы, поздравлений с праздниками, афиш, информационных материалов, информационной продукции, видеоматериалов)

Пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма

2014 г.

2015-2016 гг.

 

535 470,00

535 470,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму

 

4.

Приобретение сувенирной продукции (приобретение сувенирной продукции с символикой МО «Город Всеволожск» для вручения на спортивных мероприятиях победителям, призерам и участникам соревнований)

Воспитание патриотизма

2014 г.

2015-2016 гг.

 

1 000 630,00

1 000 630,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму

 

5.

Субсидии некоммерческим организациям

Развитие спортивных секций по месту жительства, формирование спортивных команд города Всеволожска, их обеспечение

2014 г.

2015-2016 гг.

 

1 500 000,00

1 500 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел финансов

Отдел по культуре, ДМ, спорту и туризму

 

Итого по разделу 2:

5 920 450,00

 

5 920 450,00

 

 

Итого на 2014 г.:

Итого на 2015-2016 гг.:

 

11 297 134,59

11 297 134,59

Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

 

________________________


 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 10.06.2014593

(Приложение 3)

   

Подпрограмма

«Молодёжная политика и оздоровление детей»

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.
1.Паспорт подпрограммы

 

 Разработчик подпрограммы 

 

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев д.12

Телефон/ факс: 8 (81370) 2-44-88

Ответственный
за реализацию Подпрограммы

Заместитель главы администрации МО «Город Всеволожск» по имуществу и социальному комплексу Павлов Юрий Сергеевич. Адрес: 188640, Ленинградская область,                              г. Всеволожск, ул. Героев д.12

Телефон/ факс: 8 (81370) 2-44-88

Цели Подпрограммы

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма,                                                               а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

- Создание условий для реализации мер, направленных                     на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования                          и их береговым полосам;

- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- Создание условий для развития туризма;

3адачи Подпрограммы

- Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи,  популяризации в молодежной среде здорового образа жизни;

- Профилактика терроризма, экстремизма, интоллерантности в молодежной среде;
- Создание благоприятных условий для формирования 
и развития молодежных сообществ;
- Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику; 
- Развитие добровольческого движения;
- Работа со студенческой, профессионально обучающейся                               и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации              и занятости молодежи;
- Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики;

- Поддержка талантливой и инициативной молодёжи;

- Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи,                                в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Повышение конкурентоспособности молодёжи Всеволожска на рынке труда;        

- Укрепление института семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей;  

- Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде;       

- Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи
в избирательном процессе;

- Профилактика асоциального поведения;

- Пропаганда здорового образа жизни;

- Укрепление международных и межрегиональных связей
в сфере молодежной политики;

Сроки реализации Подпрограммы

2014 —  2016 годы

Источники финансирования Подпрограммы

Бюджет МО «Город Всеволожск» на очередной финансовый год

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Всего по Подпрограмме — 4 135 820,00 руб. на 2014г.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- Увеличение количества мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;

- Увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;

- Увеличение количества  участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;

- Увеличение доли молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприятия
по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде
и поддержке здорового образа жизни в %;

- Увеличение количества  мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий;

- Увеличение количества участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий;

- Увеличение количества мероприятий  общественных объединений, реализующих молодежную политику;

- Увеличение количества общественных объединений, реализующих молодежную политику;

- Увеличение количества мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью;

- Увеличение количества участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью;

- Увеличение количества  мероприятий по поддержке молодых семей;

- Увеличение количества участников мероприятий по поддержке молодых семей;

- Организация летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск» (выполнено/ не выполнено).

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

- увеличение численности участников существующих молодёжных сообществ на 30%;

- формирование новых молодёжных сообществ. Увеличения количества на 10% ;

- увеличить количество участников мероприятий в сфере молодёжной политики на 30%.

 

 

2.     Основные понятия и термины.

Молодёжь МО «Город Всеволожск» граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО «Город Всеволожск» в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Молодая семья МО «Город Всеволожск» граждане Российской Федерации, состоящие в браке, проживающие на территории МО «Город Всеволожск»,                    семьи, один из супругов в которой не достиг возраста 35 лет, а также неполные

семьи с детьми, в которой мать или отец не достигли возраста 35 лет.

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике).

Терроризм— политика, основанная на систематическом применении террора, «террор» (лат. terror — страх, ужас).

 

3. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

         По статистическим данным (на 1 января 2013 года) во Всеволожске проживает 14355 молодых людей (с 14 до 30 лет включительно), это почти 24 % от всей численности жителей Всеволожска.

         Необходимость более широкого подхода к развитию молодежной политики на территории МО «Город Всеволожск» вызвана:

         - Недостаточно высоким уровнем вовлечения молодёжи в мероприятия
по организации досуга, профилактике асоциального поведения;

         - Отсутствием единой полноценной целенаправленной системы в вопросах патриотического гражданско-правового воспитания;

         - Отсутствием условий для полноценной организации досуга, творческого самовыражения и самореализации, развития творческого потенциала молодёжи;

         - Недостаточно высоким уровнем молодежного общественного движения, малым количеством общественных организаций и объединений, отсутствием координации их деятельности;

         - Недостаточно высоким уровнем работы с учащейся и работающей молодёжью;

         - Недостаточно высоким уровнем работы по поддержке молодой семьи;

         - Нарастанием напряженности в сфере национально-этнических
и межрелигиозных отношений и связанное с ним возрастание вероятности террористических и экстремистских актов;

         - Необходимость привлечения детей, подростков, молодежи к активному участию в культурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и мероприятиях в сфере молодёжной политики поселения                             МО «Город Всеволожск», в детских клубных формированиях учреждений культуры МО «Город Всеволожск», участию в спортивных и творческих коллективах, молодёжных организациях самоуправления, осуществляющих свою деятельность  на территории МО «Город Всеволожск». Активное участие является основанием для реализации возможности организации отдыха                            в рамках настоящей программы;

         - Необходимость организации летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск».

 

 

 

 

 

4. Перспективы развития молодежной политики в МО «Город Всеволожск»

         Инвестиции в молодежную политику не имеют прямого экономического эффекта. Программа имеет социальную направленность на успешную адаптацию  и включение молодёжи в социально-экономические процессы общества.

        

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-Увеличение количества молодежных общественных организаций                                 и объединений, создание единой системы взаимодействия организаций                           по решению задач государственной молодежной политики;

- Увеличение количества молодёжи, участвующей в различных формах организованного досуга;

- Увеличение количества информационных услуг и расширение качественного содержательного информационного пространства в молодежной среде;

- Повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи, увеличение количества проводимых мероприятий данной направленности;

- Повышение уровня занятости в свободное время, посредством участия                 в творческих и клубных объединениях, увеличение числа участников различных видов молодежного творчества;

- Снижение показателей правонарушений и преступлений в молодежной среде, совершенствование системы профилактики в молодежной среде, посредством введения новых форм и увеличения числа участников профилактических мероприятий;

- Снижение опасности для общества от негативных проявлений                          в молодежной среде;

- Повышение деловой и социальной активности студентов                                       и профессионально обучающейся молодёжи;

- Укрепление статуса молодой семьи;

- Улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие МО «Город Всеволожск»;

- Повышение качества всех проводимых мероприятий;

- Улучшение качества условий для вступления молодёжи  в трудовую жизнь, трудоустройство и профессиональное развитие.

 

 

5. Целевые индикаторы и показатели программы.

 

Наименование

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи

4

5

6

2

Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи

1200

1500

1800

3

Количество участников профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму.

4000

4200

4500

4

Доля молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового образа жизни, %

5%

6%

7%

5

Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.

30

35

40

6

Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.

4000

4500

5000

7

Количество мероприятий  общественных объединений,
реализующих молодежную политику.

1

2

3

8

Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику.

1

2

3

9

Количество мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью.

1

2

3

10

Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью.

200

300

400

11

Количество мероприятий по поддержке молодых семей

2

3

4

12

Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей

1200

1800

2400

13

Организация летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск»

выполнено/не выполнено

выполнено/не выполнено

выполнено/не выполнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Приложение к подпрограмме

«Молодёжная политика и оздоровление детей» 

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

Система программных мероприятий подпрограммы

«Молодёжная политика и оздоровление детей»  в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

Наименование

программных мероприятий

На решение, каких задач направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия

Объем финансирования руб.
Бюджет МО «Город Всеволожск»

 

Ответственный
за реализацию

мероприятий

 

1.

2

3

4

5

6

Раздел 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

                Итого по разделу:                                                             215 610,00

1.1

Организация, проведение и участие в мероприятиях  по гражданско-патриотическому, историко-краеведческому воспитанию молодежи:

- «Кино о войне»

- «Зарница»

- Участие в смене ГБУ ЛО «Центр Молодежный» «С чего начинается Родина»

- День призывника

- прочие

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи.

Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе.

Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации.

В течение
2014 года

215 610,00

Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму

(далее ОКДМСиТ)

Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»

                     Итого по разделу:                                                     40 000,00

2.1

Разработка, изготовление, размещение и доставка литературы, наглядно-пропагандистских материалов
(в том числе видео), социальной рекламы по вопросам толерантности, противодействии терроризму и экстремизму.

 

В течение
2014 года

40 000,00

ОКДМСиТ
Отдел ГОиЧС

 Раздел 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий»

                           Итого по разделу:                                                                   1 207 400,00

3.1

Организация, проведение и участие в молодёжных мероприятиях, праздниках, конкурсах:

- Фотоконкурс «Всеволожск молодой»

- Конкурс молодых журналистов  «Всеволожск молодой»

- День молодежи РФ, Фестиваль «Прыжок»

- Музыкально-танцевальный фестиваль «Опенэйр»

- прочие

Поддержка талантливой и инициативной молодёжи.

Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде.

Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации

 

 

В течение
2014 года

654 500,00

ОКДМСиТ

3.2.

Организация и проведение интеллектуальных игр:

- «УникУм—2014. Весна» Что?Где? Когда? (9 игр)

- «УникУм—2014. Весна» Брейн-ринг. Финал

- «УникУм—2014. Осень» Что?Где? Когда? (9 игр)

- «УникУм—2014. Осень» Брейн-ринг. Финал

В течение
2014 года

221 700,00

ОКДМСиТ

3.3

Организация, проведение
и участие в мероприятиях КВН:

- Фестиваль-открытие Всеволожской лиги КВН

- Видео фестиваль Всеволожской лиги КВН

- Фестиваль-финал Всеволожской лиги КВН

- прочие

В течение
2014 года

331 200,00

ОКДМСиТ

Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику.  Развитие добровольческого движения»

                    Итого по разделу:                                                                      130 000,00

4.1.

Организация, проведение и участие
в городских, районных, областных, региональных, международных мероприятиях, сменах, мероприятиях, семинарах для молодежных организаций и объединений молодёжного самоуправления.

- Участие команды МО «Город Всеволожск» в районном турслёте

- прочие

Создание благоприятных условий для формирования и развития молодежных сообществ.

Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации

В течение
2014 года

130 000,00

ОКДМСиТ

 

Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи»

                          Итого по разделу:                                                            53 000,00

5.1.

Организация проведение, участие в мероприятиях
по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью.

- День студента

- прочие

Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Повышение конкурентоспособности молодёжи Всеволожска на рынке труда.     
Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации

В течение
2014 года

53 000,00

ОКДМСиТ

 

Раздел 6 «Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики»

                   Итого по разделу:                                                          388 000,00

6.1.

Создание и поддержка системы информационного обеспечения молодёжи, информационных, агитационных, рекламных материалов для обеспечения мероприятий.

- Разработка молодежных ТВ-программ.

- разработка и печать регулярной молодежной странички

- интернет представительства.

- изготовление печатной продукции (флаера, бейджи, плакаты, баннеры)

Создание единого привлекательного информационного пространства в сфере молодежной политики.

Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации

 

В течение
2014 года

388 000,00

ОКДМСиТ

 

Раздел 7 «Поддержка молодых семей»

                   Итого по разделу:                                                                     229 500,00

7.1.

Организация, проведение
и участие в мероприятиях
с молодыми семьями.

- День всех влюбленных

- День семейного кино

- прочие

Укрепление института семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей.  

В течение
2014 года

229 500,00

ОКДМСиТ

Раздел 8 «Услуги по организации пассажирских перевозок»

                  Итого по разделу:                                                                       150 000,00

8.1.

Услуги по организации пассажирских перевозок

 

В течение
2014 года

150 000,00

ОКДМСиТ

Раздел 9 «Услуги по организации проживания»

                  Итого по разделу:                                                                       100 000,00

9.1.

Услуги по организации проживания

 

В течение
2014 года

100 000,00

ОКДМСиТ

Раздел 10 «Обеспечение сувенирной, наградной продукцией»

                  Итого по разделу:                                                                       522 310,00

10.1

Одежда: футболки, куртки, кепки, панамы, прочая с нанесением изображений.
Кружки, пакеты, авторучки, флешки,

Прочая продукция с нанесением изображений.

Фоторамки А3, А4

Дипломы, грамоты, сертификаты

 

В течение
2014 года

522 310,00

ОКДМСиТ

Раздел 11 «Организация летнего отдыха» — 1 100 000,00

11.1

Организация летнего отдыха детей
и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск»

 

В течение
2014 года

1100 000,00

ОКДМСиТ

 

ИТОГО по подпрограмме:                                                       4 135 820,00 руб.












 

           

                  

_____________________________________

                                                                                                                                                                       


 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 10.06.2014593

(Приложение 4)

 

Подпрограмма «Развитие культуры»

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

1. Паспорт подпрограммы

(далее - подпрограмма)

Разработчик подпрограммы

Администрация муниципального образования «Город Всеволожск»,188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Героев д.12, глава администрации Гармаш Сергей Алексеевич.

Ответственные за реализацию подпрограммы

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск»,

188640, Ленинградская область, г.Всеволожск,                     ул. Героев д.12, 24-488 (доб.302)

Цели подпрограммы

 1.Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного доступа граждан                       к культурным ценностям и информационным ресурсам;

 2.Сохранение и развитие культурного потенциала                 и наследия;

 3.Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

 4.Обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения;

 5.Создания благоприятных условий для творчества             и самореализации в сфере культуры;

 6. Организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Город Всеволожск»;

7. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории                                                    МО «Город Всеволожск»;

8.Участие  подростков и молодежи в решении общегородских задач по благоустройству и озеленению;

9.Сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Город Всеволожск».

Задачи подпрограммы

 1.Совершенствование нормативно-правовой базы;

 2.Совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и информатизация библиотек города;

 3.Создание условий для сохранения, создания, распространения культурных ценностей;

 4.Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

 5.Развитие традиционного народного творчества;

6.Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры, создание позитивного имиджа работников культуры, разработка мер по закреплению талантливой                                            и профессиональной молодёжи для работы в отрасли;

7. Создание условий для поддержки одарённых детей и подростков, самореализации творческой молодёжи;

8.Решение вопросов временного трудоустройства подростков и молодежи;

9.Социальная поддержка подростков, находящихся             в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

10. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, повышение качества услуг;

11. Развитие международного сотрудничества в области культуры;

12. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016годы

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего по подпрограмме 85 625 423,59 рублей из них: - средства местного бюджета – 85 125 423,59 рублей;

- средства областного бюджета - 500 000 рублей.

В том числе по подпрограммам:

1 Обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» (приложение 1)

Всего по разделу: 52 682 880,00руб.

2. Обеспечение деятельности МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» (приложение 2)

Всего по разделу: 6 642 543,59 руб.

3. «Развитие молодежно-подростковых клубов» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

(приложение 3)

Всего по разделу:20 500 000,0 0руб. из них:

- средства местного бюджета – 20 000 000,00 рублей;

- средства областного бюджета – 500 000,00 рублей.

 4. «Сфера библиотечной деятельности» МКУ«Всеволожская межпоселенческая библиотека» (приложение 4)

Всего по разделу: 5 800 000,00руб.

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1.Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:

2014 год- 15 мероприятий;

2015 год- 16 мероприятий;

2014 год- 17 мероприятий.

2.Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности
7-НК):

2014 год – на 10 мероприятий;

2015 год – на 15 мероприятий.

2016 год – на 20 мероприятий.

3.Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014 год – на 10 %;

2015 год – на 15 %.

2016 год – на 20 %.

4.Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях (согласно формы отчетности 7-НК);

2014 год – не менее 4,5%;

2015 год – не менее 5 %.

2016 год – не менее 6 %.

5.Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014 год – на 1 формирование;

2015 год – на 2 формирования;

2016 год – на 3 формирования;

6.Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК)

2014год - на 2%;

2015 год - на 3%

2016 год – на 4%

7.Увеличение количества пользователей библиотек (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК):

2014год - на 2%;

2015 год - на 3%

2016 год – на 4%

8. Увеличение численности подростков и молодежи  в летней трудовой занятости (относительно итогов 2013 года):

2014 год  – не менее 5%;

2015год – не менее 10%;

2016 год – не менее 15%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

1.Сохранение единого культурного пространства                                                                           и развитие деятельности учреждения культуры в новых условиях;

2.Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках.

 3. Увеличение:

В сфере библиотечной деятельности

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения,
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения,
- формирование обновленного образа муниципальной библиотеки,
- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек,
 - увеличение количества посетителей библиотек с 9,7
до 10, 4 тыс. чел.,

 -комплектование библиотечного фонда до 0,080000 млн. экз.

В музейной деятельности

- количество посещений выставок с 1 200 до 2 000 чел.;

- создание современных экспозиций;

-проектирование и начало реставрации дома Хомякова;

В деятельности клубных учреждений

 - увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры;

 - увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.

- увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых
к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

- увеличение количества клубных формирований
в учреждениях культуры,

-увеличение участников клубных формирований
в учреждениях культуры,

 - сохранение кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов учреждения культуры города на 90%.

- систематизировать работу летних трудовых отрядов,

- обеспечить эффективную занятость подростков и молодежи в каникулярный период и организованное проведение свободного времени.

 

 

2.     Основные понятия и термины.

 

Клуб – место (может быть виртуальное пространство), где люди встречаются для общения в интересующей их деятельности.

Тренингобучающие игры, сочетающие в себе учебную и игровую деятельность, проходящие в условиях моделирования различных ситуаций.

Семинар– вид групповых занятий по какой-либо проблеме или обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п.

Квесты – «поиск, предмет поиска, поиск приключений», один из способов построения путешествия, одна из игровых образовательных, развлекательных форм досуга.

Толера́нтность (от лат. Tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

Экстремизм (от фр. Extremisme, от лат.Extremus — крайний) — приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике).

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора, «террор» (лат.Terror — страх, ужас) –являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».

 

3.     Характеристика сферы реализации Подпрограммы

 

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения города в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения г.Всеволожска и профилактике асоциальных

явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно­-досуговой инфраструктуры для населения.

Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития города, её мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоёв населения, повышения качества их жизни. 

Подпрограмма 1.

Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский Центр культуры                 и досуга», подведомственное отделу города Всеволожска, ведут активную работу по формированию культурной сферы города, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий                            и реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города. Муниципальное учреждение культуры – это доступность, возможность общения, получение информации, реализация творческих способностей, организованный досуг. В настоящее время во Всеволожске действует более 56 клубных формирований, в которых занимаются почти 1508 участников, из них 34 детских, в которых занимаются 828 детей.

Два коллектива учреждений культуры имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: Народный коллектив, ансамбль русской песни «Крупеничка», Народный Драматический театр.

Развитие сети учреждений культуры обеспечит конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создаст условия для повышения качества жизни населения.

Развитие традиционного народного творчества, проведение фестивалей, конкурсов концертов, способствует увеличению количества участников                        в клубных формированиях, выявить талантливых исполнителей и повысить художественно-эстетический уровень руководителей и участников творческих коллективов. Развитие кадрового потенциала и пополнение новыми творческими силами учреждения культуры позволит сформировать качественный состав специалистов отрасли, развить новые формы и методы работы, повысить качество предоставляемых услуг в области культуры.

Подпрограмма 2.

Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших общественных задач становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви                            к родному краю, формированию общественного сознания.

Муниципальное учреждение «Всеволожский историко-краеведческий музей» создано в 2011 году. Решением № 64 от 20.09. 2011 года МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Совета депутатов и Постановлением №954 от 09.11.2011года МО «Город Всеволожск».

         Целью создания музея является – сохранение исторических и культурных традиций, развития краеведения среди жителей муниципального образования «Город Всеволожск». Так как свободный доступ к культурным ценностям                     и ознакомление с культурным наследием являются одними из главных инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

         МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» продолжит свою работу в проведении необходимых архитектурно-реставрационных работах, результатом которых должно стать открытие музейной экспозиции по адресу:                  г. Всеволожск. Всеволожский пр. д. 36 в «Доме купца Хомякова».

 2015-2016 год станет временем формирования музейной экспозиции, сотрудничества с общеобразовательными школами и общественными организациями города Всеволожска по популяризации информационного материала об истории нашего города и края.

         В настоящее время краеведческие музеи должны стать предметом особого внимания государства. Инвестиции в Программу по развитию Краеведения (через расширение деятельности МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей») могут быть не только важны с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения, это не только повышение информированности жителей города о богатом историческом прошлом нашего края, но и возможность развития туристического потенциала, и как результат получение Доходов от результатов своей деятельности, отражённой в Уставе учреждения.

Создание новых музейных экспозиций, введение новых форм обслуживания повысит количество посещений историко-краеведческого музея.

Подпрограмма 3.

Работа клубов по месту жительства осуществляется непосредственно                             на территории проживания подростка или молодого человека и является важным направлением деятельности муниципального автономного учреждения «Всеволожский ЦКД». На сегодняшний день в городе Всеволожске работают 6 молодежно-подростковых клубов: «Энергия», «Пульс», «Южный парк», «им.Александра Невского», «Росинка» и клуб «Боец».

В клубах работают на бесплатной основе 31 объединение, из них 22-творческих, 2 спортивные секции, 6-клуба по интересам (шахматный клуб, фото-кружок, декоративно-прикладной «Умелые ручки», клуб любителей тенниса, студия ландшафта и дизайна и ледяных скульптур). В кружках и секциях подростковых клубов на постоянной основе занимается более 650 детей. Одна            из самых важных задач клуба по месту жительства – способствовать отвлечению детей от негативного влияния улицы, вовлекать в социально значимую деятельность, охватывать содержательным досугом, формировать у подростков и молодежи активную жизненную позицию по отношению к своему городу                и готовность к участию в общественно-значимой трудовой деятельности.

 

 

Подпрограмма 4.

В рамках программы предусматривается создание единой информационной библиотечной системы. Развитие новых информационных технологий, компьютеризация библиотек города. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной                                     и эстетической культуры пользователей, развитие краеведческого движения                   в библиотеках города. Комплектование библиотечных фондов, способствует качественному библиотечному обслуживанию населения и развитию информационного пространства.

Все пять библиотек города находятся в приспособленных помещениях, многие из которых требуют ремонта, модернизации технологического оборудования, материально-технической базы, обеспечения необходимой современной организационной техникой, в том числе программным обеспечением автоматизированных мест для обеспечения доступа к информации слепым и слабовидящим, специальным оборудованием для инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата и лицам преклонного возраста. Ресурсное и техническое оснащение библиотек, освоение новых функциональных обязанностей, новых библиотечных технологий требует привлечения высококвалифицированных кадров, постоянного совершенствования квалификации работников. Требуется дополнительное профессиональное обучение библиотекаря, которые должны проходить не реже, чем один раз в 3 года, в том числе по вопросам интегрированного обслуживания инвалидов.

 

4.     Система программных мероприятий

 

Система подпрограммных мероприятий представлена в разделах (приложения 1,2,3,4).


Приложение 1

к подпрограмме «Развитие культуры»
в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

 

 

Система подпрограммных мероприятий раздела № 1

Обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.

 

 

№ п/п

Наименование

программных мероприятий

На решение каких задач направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия

Адрес объекта

Сумма затрат на реализацию мероприятия,

руб.

Источник финансирования

 руб.

Ответственный за реализацию мероприятий

МБ

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

Раздел 1.

 

 

 

 

 

1.1.

На возмещение затрат Учреждения  на оказание им муниципальных услуг

(выполнение работ)

Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

г.Всеволожск,

Колтушское шоссе, д.110

 

27 295 880,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

27 295 880,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 1:  27 295 880,00

 

Раздел 2.

2. 1.

На возмещение затрат Учреждения по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также на аренду и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки

Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

г.Всеволожск,

Колтушское шоссе, д.110

 

3 452 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

3 452 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 2:   3 452 000,00

 

 

Раздел 3.

 

3.1.

На обеспечение

проведения

культурно - досуговых мероприятий и программ,

спортивных и социально-значимых

массовых мероприятий МО «Город

Всеволожск» Всеволожского

Муниципального района Ленинградской

Области

 

Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

 

 

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

 

г.Всеволожск,

Колтушское шоссе, д.110

 

 

 

21 935 000,00

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

21 935 000,00

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 3:   21 935 000,00

 

 

Итого по программе:    52 682 880,00

 

 

 

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие культуры»
в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

 

Система подпрограммных мероприятий № 2

Обеспечение деятельности МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

 

№ п/п

Наименование

программных мероприятий

На решение каких задач направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия

Адрес объекта

Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб.

Источник финансирования

 руб.

Ответственный за реализацию мероприятий

МБ

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

Раздел 1. Оплата труда

 

 

 

 

 

1.1.

Заработная плата и начисление

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

869 193,39

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

869 193,39

 

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

1.2.

Налоги

 

 

 

261 288,40

 

 

 

Итого по разделу 1:      1 130 481,79

 

Раздел 2. Расходы на услуги связи

2. 1.

Услуги связи

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

4 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

4 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

Итого по разделу 2:     4 000,00

 

Раздел 3. Расходы на транспортные услуги

3. 1.

Транспорт

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

6 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

6 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

Итого по разделу 3:    6 000,00

 

Раздел 4. Услуги по содержанию имущества

4. 1.

Заправка картриджей

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

2 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

2 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

 

Итого по разделу 4:    2 000,00

 

Раздел 5. Мероприятия по развитию деятельности музея

5..1

Организация конкурсов рисунков, выставок

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

78 828,20

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

78 828,20

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

Итого по разделу 5:    78 828,20

 

Раздел 6. Приобретение оборудования

6.1.

 

Мебель, оборудование, произв. инвентарь

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

15 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

15 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

 

Итого по разделу 6:    15 000,00

 

Раздел 7. Прочие расходы

7.1.

Обслуживание программы 1С

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

Всеволожский пр., д.36

25 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

25 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

7.2.

Оплата по договорам гражданско-правового характера

 

2014 гг.

2015-2016 гг

Всеволожский пр., д.36

171 580,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

171 580,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

7.3.

Канцелярские расходы

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

Всеволожский пр., д.36

12 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

12 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

Итого по разделу 7:     208 580,00

 

Раздел 8. Сохранение выявленного объекта культурного наследия «Дома купца Н.Н.Хомякова»

8.1.

Проведение геодезической съемки

 

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

Всеволожский пр. д.36

22 680,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

22 680,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

8.2.

Топографическая съемка

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

70 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

70 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

8.3.

Разработка проекта противоаварийных работ в доме купца Хомякова

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

156 016,80

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

156 016,80

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

8.4.

Проведение государственной историко-культурной экспертизы

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

200 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

200 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

8.5.

Проведение протиаварийных и консервационных работ

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

1 392 400,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

1 392 400,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

8.6.

Разработка проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование с устройством Всеволожского историко-краеведческого музея

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

742 095,41

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

742 095,41

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

8.7.

На разработку проектной документации

восстановление

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

2 614 461,39

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

2 614 461,39

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»

 

Итого по разделу 8:     5 197  653, 60

 

Итого по подпрограмме:            6 642 543,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к подпрограмме «Развитие культуры»
в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

Система подпрограммных мероприятий № 3

«Развитие молодежно-подростковых клубов» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.

№ п/п

Наименование

программных мероприятий

На решение каких задач направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия

Адрес объекта

Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб.

Источник финансирования

руб.

Ответственный за реализацию мероприятий

ОБ

МБ

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

9

 

Раздел 1. Развитие и поддержание материально-технической базы 7-и молодежно-подростковых клубов

 

1.1.

Приобретение материальных ценностей, канцелярских и хозяйственных товаров

Создание условий для укрепления материально-технического оснащения молодежно-подростковых клубов

2014 гг.

2015-2016 гг.

1.МПК «Энергия» - ул.Пушкинская, д. 61а;

2.МПК «Южный парк» - ул. Центральная д.6;

3.МПК «Росинка» - ул.Южная,  д.4/1;

4.МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 5.МПК «им.А.Невского» -

ул. Сергиевская, д. 112;

6.МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

1 066 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

1 066 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

1.2.

Приобретение расходного материала для занятий декоративно-прикладным искусством

Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

268 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

268 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

1.3.

 Программа обеспечения безопасности и телекоммуникаций

Возможность регулярного обновления программного обеспечения, получать новые драйверы для устройств, а иногда и их новые версии, получать новости, общаться. Безопасное обеспечение жизнедеятельности клуба

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

.МПК «Энергия» - ул.Пушкинская, д. 61а;

2.МПК «Южный парк» - ул. Центральная д.6;

3.МПК «Росинка» - ул.Южная,  д.4/1;

4.МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 5.МПК «им.А.Невского» -

ул. Сергиевская, д. 112;

6.МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

320 200,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

320 200,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

1.4.

Аренда помещений для 7-и молодежно-подростковых клубов

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

8 250 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

8 250 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

1.5.

Кадровое обеспечение нового

молодежно-подросткового

 клуба «Победа» - 2 человека

 

 

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

606  200,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

606  200,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

1.6

Текущий ремонт молодежно-подросткового клуба «Пульс» с привлечением третьей стороны

Создание благоприятных и комфортных условий для осуществления деятельности клуба

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 

1 500 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

1 500 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

1.7.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования молодежно-подросткового клуба «Боец»

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

500 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

500 000,00

0,0

 

1.8

Приобретение (замена) сменных вестибюльных ковров

Соблюдение санитарно-гигиенических норм

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

.МПК «Энергия» - ул.Пушкинская, д. 61а;

2.МПК «Южный парк» - ул. Центральная д.6;

3.МПК «Росинка» - ул.Южная,  д.4/1;

4.МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 5.МПК «им.А.Невского» -

ул. Сергиевская, д. 112;

6.МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

60 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

60 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

Итого по разделу 1:     12 570 400,00    в т.ч. средства областного бюджета – 500 000,00

 

Раздел 2. Культурно – массовые мероприятия для молодежно-подростковых клубов

2. 1

Фестивали, карнавалы, конкурсы, выставки, викторины, творческие и тематические вечера

Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи.

Организация активного досуга и отдыха. Воспитание гражданственности и патриотизма, любовь к малой Родине. Военно-патриотическое воспитание молодежи.

Самореализация, через включение в творческие, интеллекту-альные и другие виды деятельности.

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

.МПК «Энергия» - ул.Пушкинская, д. 61а;

2.МПК «Южный парк» - ул. Центральная д.6;

3.МПК «Росинка» - ул.Южная,  д.4/1;

4.МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 5.МПК «им.А.Невского» -

ул. Сергиевская, д. 112;

6.МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

340 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

340 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.2.

Соревнования, турниры, спартакиады, туристические слеты, спортивные и спортивно-игровые программы

Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

370 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

370 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.3

Календарные, национальные и международные праздники

Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи.

Организация активного досуга и отдыха. Воспитание гражданственности и патриотизма, любовь к малой Родине. Военно-патриотическое воспитание молодежи.

Самореализация, через включение в творческие,

интеллектуальные и другие виды деятельности.

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

.МПК «Энергия» - ул.Пушкинская, д. 61а;

2.МПК «Южный парк» - ул. Центральная д.6;

3.МПК «Росинка» - ул.Южная,  д.4/1;

4.МПК «Пульс» - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н;

 5.МПК «им.А.Невского» -

ул. Сергиевская, д. 112;

6.МПК «Боец» - ул. Шишканя, д.2.

310 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

310 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.4.

Игровые программы и программы развития, тренинги, мастер-классы

Организация активного досуга детей, подростков и молодежи.

Включение их в творческую, интеллектуальную деятельность

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

200 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

200 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.5.

Военно-патриотические программы, слеты, сборы, игры, акции

Военно-патриотическое воспитание молодежи

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

160 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

160 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

2.6.

Экскурсионные программы

Экскурсионная культурно-познавательная

деятельность

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

180 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

180 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.7.

Выездные программы в театр

Приобщение к миру искусства, художественно-эстетическое обогащение личности

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

140 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

140 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.8.

Учебно-тренировочные лагеря

Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий, воспитание самодисциплины

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

815 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

815 000,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

2.9.

Участие в выездных обучающих, игровых программах, военно-патриотических, спортивных сменах в ГБУ Центр «Молодежный»

Поддержка творческой и талантливой молодежи,

активизация творческого и интеллектуального потенциала молодежи.

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

120 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

120 000,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 2:      2 635 000,00

 

Раздел 3. Социально-профилактические мероприятия

3.1.

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности в молодежной среде, профилактику экстремизма

Профилактика экстремизма в молодежной среде

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

80 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

80 000,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

3.2.

Программы по работе с подростками и молодежью по вопросам профилактики вредных привычек

 

Определение отношения молодежи к табаку, алкоголю, наркотикам, азартным играм.

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

110 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

110 000,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

3.3.

Привлечение специалистов для вовлечения и приобщения молодежи к занятиям спорта за здоровый образ жизни.

Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий, воспитание самодисциплины

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

1 104 600,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

1 104 600,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 3:         1 294 600,00

 

Раздел 4. Летняя трудовая занятость подростков и молодежи

4.1

- фонд оплаты труда участников программы,

- начисление на ФОТ,

- приобретение инструментов и  их эксплуатация,

- приобретение основных средств,

- спецодежда участников программы,

- инвентарь и расходные материалы,

- медицинские аптечки,

- питание участников,

- культурно-просветительские, досуговые и спортивные  мероприятия,

- спортивный инвентарь, настольные игры,

- призы и подарки для награждения участников программы,

- благоустройство территории (посадочный материал, земля, удобрения, ограждения территорий,

- транспортные расходы,

- вывоз мусора с объектов зеленых насаждений и территорий общего пользования,

- приобретение и изготовление, информационного материала (баннеры, флайеры, плакаты, афиши и т.д.), средства информационного оповещения, использование информационных источников

Летняя трудовая занятость подростков и молодежи в каникулярный период и  организация содержательного досуга

июнь-август 2014г.

 

2015-2016 гг.

 

4 000 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

0,0

4 000 000,00

 

Отдел по

КДМСиТ

 

 

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

 

 

Итого по разделу 4:                       4 000 000,00

 

Итого по подпрограмме:                         20 500 000,00











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к подпрограмме «Развитие культуры»
в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.

 

 

Система подпрограммных мероприятий № 4

«Сфера библиотечной деятельности» МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.»

№ п/п

Наименование

программных мероприятий

На решение каких задач направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия

Адрес объекта

Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб.

Источник финансирования

руб.

Ответственный за реализацию мероприятий

ОБ

МБ

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

10

 

Раздел 1. Оплата труда

1.1.

Заработная плата

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

1.Всеволожская центральная библиотека им. Ю.Г. Слепухина (ул. Александровская, д. 82, кв. 2-3)

2.Всеволожская детская библиотека (ул. Ленинградская, д. 19, к. 1)

3.Городская библиотека №1 (ул. Лубянская, д.2, кв. 2,3, м/р М-Ручей)

4. Городская библиотека №2 (ул. Лубянская, д.2, кв. 2,3, м/р М-Ручей)

5. Городская библиотека №3 (ул. Верхняя, д.4, кв. 42 м/р Бернгардовка)

 

3332 400,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

3332  400,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

1.2.

Налоги

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

1 006 400,00

 

1 006 400,00

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

 

Итого по разделу 1:        4 338 800,00

 

Раздел 2. Расходы на услуги связи

2.1

 Услуги связи

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

194 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

194 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

2.2

Услуги банка

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 15 000,00

 

15 000,00

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

 

Итого по подразделу 2:      209 000,00

 

Раздел 3. Коммунальные расходы

3.1.

Коммунальные

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

350 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

350 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

 

Итого по разделу 3:        350 000,00

 

Раздел 4. Услуги по содержанию имущества

4.1.

Содержание имущества

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

165 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

165 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

4.2.

Вывоз мусора

 

 

 

30 000,00

 

 

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

4.3.

Заправка картриджей

 

 

 

12 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

12 000,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

Итого по разделу 4:         207 000,00

 

Раздел 5. Подписка на периодическую печать

5.1.

Библиотека им. Ю.Г.Слепухина

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

60 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

5.2

Детская библиотека

 

 

 

50 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

50 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

5.3

Библиотека № 1

 

 

 

30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

30 000,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

5.4

Библиотека № 2

 

 

 

30 000,00

 

 

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

5.5

Библиотека № 3

 

 

 

30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

30 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

Итого по разделу 5:         200 000,00

 

Раздел 6. Приобретение оборудования, комплектование книжного фонда

6.1

Комплектование книжного фонда Библиотека им. Ю.Г.Слепухина

 

2014 гг.

2015-2016 гг.

 

 

70 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

70 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.2.

Детская библиотека

 

 

 

60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

60 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.3.

Библиотека № 1

 

 

 

25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

25 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.4.

Библиотека № 2

 

 

 

25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

25 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.5.

Библиотека № 3

 

 

 

25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

25 000,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.6.

Приобретение библиотечного оборудования Библиотека им. Ю.Г.Слепухина

 

 

 

78 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

78 000,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

6.7.

Детская библиотека

 

 

 

136 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

136 000,00

 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

Итого по разделу 6:                419 000 ,00

 

Подраздел 7. Прочие расходы

7.1

Канцелярские и хозяйственные товары

 

 

 

76 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

 

76 200,00

объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

 

Итого по разделу 7:        76 200,00

 

Итого по программе:         5 800 000,00











 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение: 
Загрузить
<img id="bxid_652583" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> - <img id="bxid_489902" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>